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SD第三方订单系统配置及操作流程(图文)

第三方订单的处理涉及销售和采购两个模块的功能。
  
包括:销售订单处理,采购订单处理,收货(可选),发票校验;
              
客户开票(Billing);
  
首先借用SAP Best Practice里的两张图来了解一下流程的框架:
   0.Overview

1.Process Flow

1.第三方订单Item category确定

首先需要修改物料主数据的Item Category GroupBANSt-codemm02

 

这样输入订单时系统将会自动确定Item CategoryTAStableV_T184

 

2.Schedule line category的确定;tableV_TVEPZ

 

 3. Schedule line category定义采购相关数据:t-codeVOV6

 

 

4.创建订单;t-codeVA01

  首先输入客户、客户PO、要求的交货日期、物料、数量:

 

 

 

然后回车之后会出来采购订单的schedule,考虑采购的计划时间

 

 

 点击Complete dlv.进入到sales orderoverview画面,可以看到item categoryTAS,同样,在Schedule line页上可以看到Schedule line categoryCS

 

 

5.自动创建的PR

  保存订单,将自动产生一张PR,可在订单的Schedule line页面查看:

  

 

6.创建PO,参照刚才自动创建的PR创建一张POSO上的交货地址等信息将带到PO

t-code ME21N

 

 

7.收货GR(可选,供应商给客户发货后),t-codeMIGO

如果PO中的GR标记勾上才需要,因为供应商直接将货物delivery给客户,所以这里收货不会更新库存的数量,可以在收货前后通过MMBE查看到

 收货产生的物料凭证:

 

会计凭证(可以看到和通常的GR不同的是直接记账到销售成本科目):

 

 

8.供应商发票校验IR,收到供应商的发票,在系统中输入:t-codeMIRO

查看生成的Account document:生成APclear GR/IR

 

9.接下来就可以给客户开发票了(当做了供应商IR之后,SO会出现在Billing due list中);

 这里用Billing due list来创建t-codeVF04,也可以直接用VF01

 选中,点击“individual billing document”,生成Billing

 

保存后查看Account document:生成销售收入和客户AR

 

后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同,此处不表。

分享按钮发布于: 2008-07-12 16:19 harson 阅读(1646) 评论(0)  编辑 收藏

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